jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

開(kāi)原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公開(kāi)

開(kāi)原市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門決算公開(kāi)

來(lái)源:開(kāi)原市財(cái)政局 時(shí)間:2023-07-19

  開(kāi)原市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門決算公開(kāi)

  附件:1

  目 ???錄

  第一部分 ?婦聯(lián)概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?婦聯(lián)部門2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 ?婦聯(lián)部門2022年部門決算情況說(shuō)明

  第四部分 ?名詞解釋

  第一部分 婦聯(lián)概況

  一、主要職責(zé)

  (一)、堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,同黨中央在思想上、政治上和行動(dòng)上保持高度一致。

  (二)、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè),積極促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。

  (三)、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國(guó)策,教育、引導(dǎo)廣大婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神。積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的培訓(xùn),全面提高婦女素質(zhì)。表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女,促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。指導(dǎo)和推進(jìn)全市婦女的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭”三大主體活動(dòng)。指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)婦女組織的建設(shè)及開(kāi)展社區(qū)婦女工作。

  (四)、代表廣大婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強(qiáng)研究婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)向市委和政府反映社情民意,提出對(duì)策建議;推動(dòng)有關(guān)婦女兒童法律、政策的貫徹實(shí)施,參與有關(guān)規(guī)定性文件的擬定,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益工作。

  (五)、為婦女兒童服務(wù),為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

  (六)、指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)女友聯(lián)誼會(huì)、家庭教育研究會(huì)的工作,促進(jìn)我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。

  (七)、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)組織開(kāi)展婦女兒童工作,鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié),促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)的完成。

  (八)、承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室工作。

  (九)、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、婦聯(lián)決算單位構(gòu)成

  納入鐵嶺市財(cái)政局2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

  1.開(kāi)原市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)

  第二部分 婦聯(lián)決算公開(kāi)表

  (鏈接以下部門決算表)

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 2022年婦聯(lián)決算情況說(shuō)明

  一、收支決算總體情況

  (一)2022年收入總計(jì) 80.65萬(wàn)元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入 80.65萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 63.65萬(wàn)元,政府性基金收入 17?萬(wàn)元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  3.事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  4.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  5.附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  6.其他收入 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,主要是 0 收入。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)結(jié)收入。

  收入增減情況。與上年相比,今年收入新增?9.3萬(wàn)元,主要原因:本年度新增人員。

  (二)2022年支出總計(jì) 80.65萬(wàn)元,包括:

  1.基本支出 63.65萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出 51.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.9萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.72萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。

  3.上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元。主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

  4.經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

  支出增減情況。與上年相比,今年支出新增9.3萬(wàn)元,主要原因:本年度新增人員。

  (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元

  主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元。

  二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  2022年財(cái)政撥款支出 63.65萬(wàn)元,其中:基本支出 63.65?萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9.3萬(wàn)元,主要原因:本年度新增人員。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的 100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的 100 %,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的 100 %。

  (二)具體情況

  2022年財(cái)政撥款支出63.65萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出 50.51?萬(wàn)元,國(guó)防支出 0 萬(wàn)元,公共安全支出 0 萬(wàn)元,教育支出 0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0 萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.51萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.47萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出 0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出 0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元,住房保障支出 0 萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬(wàn)元,其他支出 0萬(wàn)元。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬(wàn)元,主要原因沒(méi)有公車。

  1.?因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于 0 等,參加出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0 人次。2022年因公出國(guó)(鏡)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬(wàn)元,主要原因是:沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。

  2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于 0等,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0批次,0 人。2022年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)接待情況。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于 0 等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。2022年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元,主要用于 0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量 0 輛。2022公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.65萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 51.94萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;日常公用經(jīng)費(fèi)11.72萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?11.72萬(wàn)元,比年初預(yù)算新增4.02?萬(wàn)元,主要原因本年度新增人員。

  (二)政府采購(gòu)支出情況

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,婦聯(lián)共有車輛 0?輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,離退休干部用車?0 輛,其他用車 0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目 1個(gè),?3涉及資金0.6萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到?100 %,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))為100 分。

  通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

  12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

  19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

  21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

  27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

  30.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  31.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

  32.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  33.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

  34. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

  35.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為

遼寧省鐵嶺市開(kāi)原市婦女聯(lián)合會(huì).xlsx