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開原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公開

開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年單位部門預算公開

來源:開原市財政局 時間:2023-01-17

  

  開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室單位部門預算

  (2023年)

  

  目 ???錄

  

  第一部分?開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

? ? ? ? 一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

? ? ? ? 二、部門預算單位構(gòu)成

  第二部分?開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預算情況說明

  第三部分?名詞解釋

  第四部分?開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、項目支出預算表

  十、支出功能分類預算表

  十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

  十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

  十三、債務(wù)支出預算表

  十四、政府采購支出預算表

  十五、政府購買服務(wù)支出預算表

  十六、部門(單位)整體績效目標表

  十七、部門預算項目(政策)績效目標表

  第一部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會

  辦公室概況

  

  一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

  1、主要職責

  1、負責市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務(wù)工作,為市人大及其常委會依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作。

  2、負責機關(guān)的文電、報刊收發(fā)、檔案管理、機要保密、文印、通訊聯(lián)絡(luò)和辦公自動化工作。

  3、負責有關(guān)文件、材料的起草和會議記錄。

  4、負責人大常委會的宣傳報道工作。

  5、負責人大信息交流。

  6、負責人大常委會機關(guān)事務(wù)、內(nèi)務(wù)、后勤、財務(wù)、車輛管理及計劃生育、安全保衛(wèi)工作。

  7、完成上級黨委、人大交辦的各項工作任務(wù)。

  2、機構(gòu)設(shè)置情況

  開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有下屬單位。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  納入開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

  1. 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)。

  第二部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預算情況說明

  一、關(guān)于開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年收支預算的總體說明

  按照綜合預算的原則,開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年收入總預算450.17萬元,支出總預算450.17萬元。

  二、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年預算收支增減變化情況說明

  2023年預算收入450.17萬元,預算支出450.17萬元,2022年預算收入436.10萬元,預算支出436.10萬元,2023年比2022年預算收支增加14.07萬元,主要是2023年增加了工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。

  三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

  機關(guān)運行經(jīng)費安排支出52.89萬元。其中,辦公費9.96萬元,郵電費1.52萬元、差旅費1.52萬元,公務(wù)接待費0.30萬元,汽車經(jīng)費供給臺數(shù)3臺,定額9.00萬元,其他交通費用29.80萬元,其他商品和服務(wù)支出0.79萬元。

  四、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

  2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.30萬元,其中:因公出境(國)經(jīng)費0萬元;公務(wù)接待費0.30萬元;公務(wù)用車購置及運行費9萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.28萬元,2023年“三公”經(jīng)費比2022年增加支出0.02萬元。其中:因公出境(國)費0元,與上年相比無增減;公務(wù)接待費0.30萬元比2022年增加支出0.02萬元;公務(wù)用車購置及運行費9萬元,與上年相比無增減。

  五、政府采購安排情況說明

  2023年政府采購未做安排。

  第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費。

  5、人大事務(wù):反映各級人民代表大會(以下簡稱“人大”)的支出。

  6.行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  7.一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  8.人大會議:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

  

  第四部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預算表(具體見附表)

  • 收支預算總表
  • 收入預算總表
  • 支出預算總表
  • 財政撥款收支預算總表
  • 一般公共預算支出表
  • 一般公共預算基本支出表
  • 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
  • 政府性基金預算支出表
  • 項目支出預算表
  • 支出功能分類預算表
  • 支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)
  • 支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)
  • 債務(wù)支出預算表
  • 政府采購支出預算表
  • 政府購買服務(wù)支出預算表
  • 部門(單位)整體績效目標表
  • 部門預算項目(政策)績效目標表

  

人大12-部門預算批復表rd.xlsx