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開原市特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算

來源:開原市財政局 發(fā)布時間:2025年01月21日

??開原市特殊教育學(xué)校預(yù)算

??2025年)

??開原市特殊教育學(xué)校

??開原市特殊教育學(xué)校預(yù)算公開情況說明

??目 錄

??第一部分 開原市特殊教育學(xué)校概況

??第二部分 開原市特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算表

??一、年度財政收支預(yù)算總表

??二、年度一般公共預(yù)算支出表

??三、年度一般公共預(yù)算基本支出表

??四、年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??五、年度部門收支預(yù)算總表

??六、年度部門支出預(yù)算總表

??七、年項目支出預(yù)算明細表

??八、政府采購計劃表

??九、年“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總表

??十、年納入績效管理項目表

??第三部分 開原市特殊教育學(xué)校預(yù)算收支增減變化情況說明

??第四部分 開原市特殊教育學(xué)校政府采購安排說明

??第五部分 開原市特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明

??第六部分 項目績效情況說明

??第七部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

??第八部分 名詞解釋

??第一部分開原市特殊教育學(xué)校概況

??一、主要職責(zé)

??1、職能。

??1)貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī),承擔(dān)初中義務(wù)教育教學(xué)任務(wù),認(rèn)真貫徹教育教學(xué)目標(biāo)。

??2)對受教育者進行德、智、體、美、勞等諸方面進行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng),使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

??3)加強師資隊伍建設(shè),開展教職工思想政治教育、業(yè)務(wù)進修和教育科研活動,不斷提高教職工隊伍素質(zhì)。在職教師31人,退休23人。學(xué)生74人。

??4)組織專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、考核、獎懲、職稱評聘、繼續(xù)教育等工作。

??5)為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

??6)與家庭教育和社會教育密切配合,形成共同的合力,努力營造全社會尊師重教的良好氛圍。

??7)加強校園文化建設(shè)和學(xué)校精神文明建設(shè),營造安全、健康、高尚的育人環(huán)境。

??2、日常工作。

??1)、教學(xué)工作會議

??2)、綜合教研活動

??3)、學(xué)年組教研活動

??4)、教師理論(政治、業(yè)務(wù)、每月一文)學(xué)習(xí)

??5)、繼續(xù)教育培訓(xùn)

??6)、教研活動月(人人一節(jié)優(yōu)質(zhì)課教學(xué)比武)

??7)、節(jié)日紀(jì)念日等主題教育活動

??8)、期中、期末學(xué)情監(jiān)測,教育教學(xué)評估自評

??9)、上級隨時安排的教育教學(xué)活動

??二、根據(jù)工作職責(zé),機構(gòu)設(shè)置情況

??1)書記校長室

??2)教務(wù)處

??3)校辦公室

??4)總務(wù)處

??5)團委

??6)財會室

??7)工會

??第二部分:年部門預(yù)算表

??(見附件)

  1. ??預(yù)算收支增減變化情況說明

  1. ??2025年財政預(yù)算經(jīng)費撥款收入381.42萬元,其中一般公共預(yù)算撥款381.42萬元

  2. ??2025年支出381.42萬元,其中基本支出 381.42萬元,工資福利支出377.89萬元,商品和服務(wù)支出 0.46萬元,對個人家庭補助支出3.07萬元,無項目支出。

??3. 增減變化情況,財政預(yù)算經(jīng)費撥款收入381.42萬元2024373.64萬元多7.78萬元,無事業(yè)收入。其中基本支出381.42萬元比2024373.64萬元多7.78萬元。工資福利支出377.89萬元比2024373.644.25萬元。商品和服務(wù)支出0.46萬元比20240.48萬元少0.02萬元。對個人家庭補助支出3.07萬元比20240.27萬元。工資福利支出377.89萬元比2024373.642.8萬元

??4.三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)0元。

??第四部分 政府采購安排說明

??開原市特殊教育學(xué)校2025年暫無政府采購項目。

??第五部分:2025年預(yù)算情況說明

??一、2025年所有收入和支出情況如下:

??1、年收入總計:381.42萬元:

??其中:財政撥款381.42萬元,事業(yè)收入0萬元。

??22025年支出:381.42萬元。教育支出300.54萬元,社會保障和就業(yè)支出35.33萬元,衛(wèi)生健康支出20.91萬元,住房保障支出24.64萬元。

??3、一般公共預(yù)算支出381.42萬元。

??其中:工資福利支出377.89萬元,商品和服務(wù)支出0.46萬元,對個人和家庭的補助3.07萬元,無項目支出

??二、年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中:公務(wù)接待費0萬元。

??第六部分項目績效情況說明

??第七部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

??開原市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)占用情況。

  1. ??名詞解釋

??1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

??5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

特殊教育-單位預(yù)算批復(fù)表(部門批復(fù)單位).xlsx

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